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2022年底,市国资委对2022年度健全完善内控体系工作表现优秀、措施务实、成效显著、亮点突出的市属国有企业予以通报表扬,锦泰保险公司获得2022年度企业内部控制体系建设工作优秀市属国有企业表扬。
健全完善内部控制体系是企业管理提升的重要基础,是促进企业避免发生系统性风险、加快实现高质量发展的有力措施。锦泰保险高度重视健全完善内部控制体系建设工作,以风险管理为导向、合规管理监督为重点,持续加强内部控制体系建设工作。
持续优化内部控制环境。公司构建了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的“三会一层”治理结构,授权清晰、运作规范、科学有效;内控工作接受党的领导,内控体系建设涉及的相关议案在提交专门委员会审议前需按程序经党委会研究、谋划;建立了“职责清晰、权责明确、相互制衡”的组织架构,并根据公司发展需要进行调整;形成了三道防线共同配合,内控体系建设与监督合力的内控管理机制,为公司以效益为中心高质量发展提供了强有力的组织保障。
不断完善内部控制制度。自2018年起,公司每年组织开展制度梳理专项工作,根据新业务、新变化、新问题,定期对公司制度的健全性、合理性、有效性进行评估,根据评估结果建立“废”“改”“立”计划并定期跟踪进度,内部控制制度不断完善。
加强重要环节制衡和管控。公司进行严格的不相容职务分离控制,遵循审批与执行、执行与监督、执行与记录、财产保管与记录、授权与监督的原则进行岗位设置,通过系统权限控制等措施确保分离有效,相关岗位各司其职、各负其责、相互制衡,防范人员因素引发的风险。