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锦泰保险内部审计工作和内部审计项目双双荣获市国资委通报表扬

  2022年12月29日,锦泰保险获得市国资委“2022年度内部审计工作优秀市属国有企业”和“2022年度优秀内部审计项目”两项通报表扬。

  2022年,公司内部审计工作在公司党委领导下,紧紧围绕公司发展战略,遵循法律法规,扎实进取、开拓创新,认真履行内部审计监督职责,服务公司发展大局,取得显著成效。

  坚持党的领导,内部审计体制机制不断完善。公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导机制,党委会、董事会定期听取内部审计工作情况,为内部审计独立、客观履行审计监督职责提供了政治及组织保障;建立完善内部审计制度及审计工具,不断优化完善内部审计工作机制,推进内部审计制度化、规范化、标准化发展。

  坚持问题导向,发挥审计监督作用。内部审计重点围绕公司以效益为中心高质量发展,聚焦内控体系建设、承保理赔、财务收支、资金运用、采购招投标、信息技术管理等重要风险领域。持续深化经济责任审计,加大对重点部门、各级机构、关键岗位的主要领导干部及关键岗位人员的审计力度,促进干部尽责守则、权力规范运行。2022年累计开展审计项目33个。

  做实整改工作,审计成果运用成效显著。公司审计整改实行常态化、长效性管理,着力打造审计整改“组合拳”,实现审计整改全过程管控。不断建立完善审计整改制度、工作机制、系统流程;加大监督考核问责力度,对于搞形式整改、敷衍整改、虚假整改、拖延整改的,严肃追究责任,形成审计闭环管理。2022年,通过审计整改督促分支机构建立完善内控制度、工作机制30项,建立优化系统5个,开展专项检查11次,公司历年审计发现问题整改率98.77%。

  坚持创新驱动,加快大数据审计系统建设。公司积极推进以大数据为核心的审计信息化建设,不断提高审计效能。公司已开发审计异常数据清单报表90余张,并持续更新,实现对重要风险的系统锁定和筛选,为现场审计提供了有力支持;制定审计信息化发展规划,逐步开发建立审计风险模型、风险预警及审计作业平台,推进大数据审计系统建设,逐步构建以数字化审计平台建设为主导、以审计业务需求为牵引、以信息资源集中共享为依托的公司大数据审计系统生态。